专项检查报告范文

2023-04-10

专项检查报告范文第1篇

Xxxx保卫部:

为了落实xxxx公司关于冬季安全生产的通知。2010年10月27日酒店组织安排对全店进行了安全大检查。检查情况如下:

一、检查情况

酒店主要领导及各部门负责人一起对各区域消防系统、监控系统、各区域配置的灭火器、各个机房动室、后厨区域用电、用气安全情况、食品安全情况、客房房间内用电安全情况、各区域配电箱、电源线、及员工宿舍内生活安全情况进行全面检查。各区域消防系统、监控系统完好。各机房设备运转正常。后厨区域用电、用气都规范正常,无过期、变质、腐烂食品及原材料。客房房间内设施设备完好。各区域配电箱、电源线无破损裸露老化现象。

二、存在安全隐患

酒店大厅区域灭火器有个别压力即将失效。消防水泵房内喷淋水泵存水阀漏水,启动时不能将水抽起来。客房房间内有个别电吹风插头未完全插好在插座上易引起触电事故,员工宿舍内有个别床位有私拉乱接照明灯现象容易引起火灾触电事故。

三、整改措施

对压力即将失效灭火器现场立即进行了更换,请消防维保单位人员对喷淋水泵存水阀进行了维修,并根据维保单位要求每周对喷淋水泵进行一次启动检测。对于个别不易保存蔬菜要求部门采购、验收环节严把质量关,采取少进快销办法尽量做到不浪费。对客房房间内电吹风插头现场要求员工插好,并要求在今后工作中一定要仔细检查。特别是要预防客人在房间内使用大功率电热器具,要求员工在做卫生时如果发现客人有自带大功率电热器具要及时上报,及时提醒客人注意用电防火安全。对员工宿舍床铺上私拉乱接照明灯现象进行了制止,并立即现场整顿。对员工进行了冬季防火安全知识宣传,提醒员工不能使用大功率电热取暖器具,时刻做好员工宿舍冬季防火安全工作。在10月份月底组织全酒店人员进行一起消防安全演习活动。

专项检查报告范文第2篇

现将查出的问题及整改情况进行汇报。

一、 防排水情况

1、 流水线生产车间摆渡小车坑内因低洼可能存在积水现象,针对此想象,分公司设专人值守,密切关注天气变化。如有积水,立即启用排水泵进行排除。

2、 厂区排水沟上周进行了清淤工作,排水沟情况良好。

3、 厂区对外雨水口无堵塞,无淤泥。

4、 生活区排水沟无堵塞,排水畅通。

二、龙门吊安全检查

1、对厂区所有龙门吊吊钩情况进行检查,不使用的龙门吊吊钩均按照要求收到顶部,防止大风时摆动。

2、所有龙门吊均配备防风绳、防风钩,不使用的龙门吊均已按照要求拴紧防风钩。

三、应急物资检查

沙袋、铁锹、水泵、应急灯等防汛、防台物资齐备,设备情况良好,满足应急使用。

四、安全教育情况

分公司安质部按照防台、防汛要求对项目部管理人员及车间工人进行了安全教育,

6、7车间窗户玻璃容易被风吹落,在经过上述车间时应注意高空坠物。

上海分公司

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16、

专项检查报告范文第3篇

一、领导高度重视,组织学习制度,提高认识,财务检查整改报告。我校领导高度重视财务工作,对检查指出问题,成立整改小组组长:李彦民(校长、党支部书记);副组长:宋村社副校长;贺晓东副校长组员:陈立尚(总务主任);陈娟(工会主席);王平会计;郑建刚(出纳)组织学习我区教育局财务文件,提高认识,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。

二、存在问题,整改情况

1、财务人员没有从业资格证,整改报告《财务检查整改报告》。

2、未执行绩效工资相关政策和义务教育经费使用办法。

3、没有严格执行"收支两条线"管理制度。财务票据不规范

4、固定资产报废手续不规范。

5、资金管理不规范。

6、存在购置设备5000元,未经履行向教育局审批程序。

7、贫困补助资料不全。针对实际情况,进一步加强财务管理,严格按照有关会计制度核算收支,认真整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备暑期联系让会计、出纳参加培训,接受专业知识培训,取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。蛋奶工程费用不作为其他任何教师劳务支出。

3、对于租赁蛋奶收支等费用,严格执行"收支两条线"管理制度。

4、规范固定资产报废手续,随时发生,随时办理手续,作到不累积,不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理,对于上级拨款资金,专款专用。严格遵守财务制度,坚决杜绝使用大额现金支付现象,收款收据、白条报账现象。

6、存在购置设备,使用资金超过5000元,坚持向教育局打报告

专项检查报告范文第4篇

一、检查范围

对列入2011年国家重点监控企业的庆城县污水处理厂进行检查。重点对甘肃省环境保护厅、甘肃省监察厅的《关于落实全省污染减排重点项目和突出环境问题整改责任通知》(甘环发〔2011〕106号)中列入蓝色预警的污水处理工程、污水处理厂整改落实情况进行检查。

二、检查内容

(一)污水处理设施台账和资料核查

1、污水处理厂建设规模、地点、采用工艺、主要污染物允许排放标准等是否与环评审批文件一致。环评审批时间和投入运行时间是否一致。

2、检查是否建立生产运行台账和污染减排台账,生产运行台账是否按日记录进出水量、水质、污泥产生量与处置情况、主要设备运行状况等,是否按与记录用电量、运行成本等;污染减排台账是否规范,是否保存有各月电费发票、购药发票、污泥处置费发票等单据,台账数据间逻辑关系是否相等,是否严格执行甘肃省城镇污水处理厂异常情况申报制度、发生异常后。是否向当地环保部门及时报告,各种申报批复资料是否齐全。

3、现场核查污水处理厂月审核报告中的水量、水质监测结果标率、月用电量及缴费发票、运行调度表和异常情况报告等数据是否与实际工作情况一致。

4、污水处理立场是否建有化验室,是否按照《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-94)要求开展化验,化验室数据是否真实、准确。

5、检查污水处理厂是否建立污泥管理台账,是否执行污泥转移联单制度,是否详细记录污泥产生量、转移量、污泥处置量及其去向等情况。

(二)污水处理设施运行情况现场检查

重点检查污水处理设施是否存在无正当理由擅自停运、不正常运行、主要污染物超标排放、不经污水处理设施偷排污水、连续监测设备数据弄虚作假等环境违法问题。

1、检查超越管线是否铅封,开启是否有记录,是否存在擅自开启超越管线情况,进出水量监测仪表数据是否相等情况。

专项检查报告范文第5篇

检查内容:2012年9月15日上午8点半,由计划部、工程部、技术部、财务部,物资部共同对 物资代保管单位设备堆场及库房进行检查,本次检查主要是针对冬季防冻、防火、防盗有无具体措施,以及设备、材料的摆放、储存、区域规划等是否符合物资保管的要求和标准。

检查中存在问题如下

一、材料库

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4、#

5、#

6、#7材料库全修建在物资堆场区域且存在以下问题:

1.1 所有材料库无通风设施,消防设备不齐;

1.2 #1材料库防盗门已破损,无人修理;#3焊条材料库内无干湿温度计;

1.3 #4装置性材料库内灭火器未按规定摆放,管理不到位; 1.4 #5氧气材料库和#6乙炔材料库消防设施不健全,并且距离设备堆场很近,万一发生火灾将影响到我设备堆场的所有物资设备; 1.5 #7油脂化工材料库保温材料与油脂、油漆混放。

- 233.1、设备堆放场区杂乱无章,未统一规划,随意堆放,混乱一片; 3.

2、 管道防腐施工处理在设备堆放场内进行,存在重大安全隐患;

3.3、设备堆放场靠山一侧未安装防盗安全网,防盗存在隐患;

3.4、 的材料在场区一侧堆放凌乱,无人管理,部分浸泡在泥坑里;

3.5、部分钢架未码放整齐,随意堆放;

3.6、场平未按要求施工,整个场地凹凸不平,砂砾石未铺。

3.7 部分设备未按设备存放要求保管。

四、整改的标准和要求:

4.1 所有设备、材料的保管、维护、发放等严格按照合同规定的条款和要求执行;

4.2 所有设备、材料必须严格按照«电力基本建设火电设备维护保管

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主送: 公 司

抄送:公司领导、工程部、计划部、财务部、技术部、监理部

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