运营方案范文

2023-09-18

运营方案范文第1篇

1、负责店铺的运营管理,策划店铺营销活动方案,并推进执行,完成营销目标;

2、负责店铺日常的推广项目,旺铺、店铺与标题关键字策略、橱窗推荐、论坛社区、淘宝直通车、淘宝客等,并配合店铺自身的各类营销推广;

4、侦测同行业运营情况及市场最新动态,发掘新的商机或商品;

5、负责上下架商品、协助客户方建立在线客服体制;

7、分析每日营运情况,统计数据,发掘隐含内在问题,有针对性的提出解决办法;

8、针对顾客、市场、购买过程中的问题,及时调整;

9、每周总计运营报表数据,向领导汇报;

二、 店铺代运营

1、与顾客沟通店铺整体运营战略、思路,达成目标上的一致;

2、配合客户方线上活动策划及推广方案,监督执行,并负责活动后期数据统计,提供效果分析报告;

3、店铺日常运营及推广活动的执行;

4、每天数据的收集及分析,找出问题并给出解决方案;

5、每月数据统计并向顾客回报;

6、辅导客服销售体系;

7、辅助仓储发货管理;

三、 公司内部培训

1、中国电子商务整体发展现状;

2、天猫淘宝店铺后台基础功能详解;

3、Photoshop基本操作;

4、推广的常规手段;

5、店铺运营思路分享;

四、 公司外部培训

1、天猫淘宝开店指导;

2、天猫淘宝后台基本操作、基本规则;

3、功能模块讲解;

4、装修基本介绍;

5、营销工具使用;

6、手机端店铺装修;

7、手机端营销方法;

8、活动平台介绍;

9、Photoshop基础讲解;

10、风险规则讲解;

11、客服培训;

12、千牛基本操作;

13、详情页视觉设计思路;

运营方案范文第2篇

目录

4 6

一、分析的理论基础

二、本店铺数据与行业数据对比

1)本店铺客单价低于行业的平均水平 3 2)本店铺转化率明显高于行业的平均水平 3)本店铺访客数低于行业的平均水平 5

三、本店铺11月和12月销售数据对比

1、销售额

2、访客数

3、转化率

4、客单价

5、利润率

四、流量分析 11月流量构成 12月流量构成 流量价值 11

五、转化率分析 13 11月直通车转化率 13 12月直通车转化率 13 平均访问深度 13

六、品牌和产品定位分析 品牌定位 17 产品定位 18

六、营销策略 18

18 20 7 7 7 7 7 8 8 10 日访客数(UV) 11

七、店铺整体总结和建议

八、整体运营改进方案 4周优化方案 工作日程计划表

一、分析的理论基础

基础公式: 20 22 销售额=访客数×全店成交转化率×客单价

我们可以从流量、转化率、客单价等几个方面来分析销售,进而需找改进的对策。

二、本店铺数据与行业数据对比

1)本店铺客单价低于行业的平均水平

2)本店铺转化率明显高于行业的平均水平

3)本店铺访客数低于行业的平均水平

分析的意义:根据与行业平均水平的对比,可以作为一个参照物,知道本店铺的优点和缺点。

本店铺数据与行业数据对比总结: 1. 本店铺客单价低于行业的平均水平

针对提高客单价,可以通过设置包邮标准的提高,或者商品详情页面的关联推荐和搭配建议,根据节日设计对应的店铺促销活动等方式。 2. 本店铺转化率明显高于行业的平均水平

针对提高转化率,之前一个月做了商品详情页面的初稿,通过数据的变化可以看到明显的效果,之后可以通过进一步的优化后,进一步稳定和提高转化率。 3. 本店铺访客数低于行业的平均水平

针对提高访客数,应加大直通车和钻展的流量导入,在销量较高的商品中,有选择性的进行淘宝后台活动报名,免费流量和付费流量双管齐下,导入高质量的目标客户群流量。

三、本店铺11月和12月销售数据对比 从后台截取到的数据如下:

11月数据:

12月数据:

1、销售额

销售额=访客数×全店成交转化率×客单价 回头率 11月份销售额是:398749元 12月份销售额是:473656元

销售额大幅上升。

2、访客数

11月的访客数是:112730 12月的访客数是:94375

访客数下降了

3、转化率

11月的转化率是:2.73% 12月的转化率是:3.79%

转化率迅速上升。

4、客单价

11月的客单价是:113 12月的客单价是:112

客单价保持稳定

5、利润率

11月的利润率是:20% 12月的利润率是:21%

利润率保持稳定

四、流量分析

我们从后台的数据库中看到如下的数据:

11月流量构成

直接的免费流量占总流量的81%,付费的流量占到了18%, 12月流量构成

直接的免费流量占总流量的86%,付费的流量占到了12%, 分析的意义:判定推广力度是否适合本店铺现阶段。

行业标准参考:

初级店铺 日UV低于1000,付费流量应约为60% 中级店铺 日UV低于3000,付费流量应约为40% 高级店铺 日UV高于3000,付费流量约为20%

本店铺流量占比分析总结:

推广力度偏小,建议加大付费推广,以快速打造爆款。

合理经济的流量来源比是70%-90%来自免费流量,10%-30%来自付费流量。所以目前的付费推广还有加大力度的空间。

日访客数(UV)

12月的平均日访客数达到了3100(94375/30),属于高级店铺。已经可以从充分的流量中获得稳定的销量。

流量价值

“流量价值”公式:流量价值=转化率*客单价*利润率

分析的 意义:根据流量价值,判定推广中支付的单次点击成本的高低,并对直通车和钻展的点击成本控制给予依据。

如果在推广中重视ROI,付费推广的点击成本控制在“流量价值”以下,就可以避免亏损。

例:A店铺 流量:100UV 转化率:5% 客单价:200元 利润率:20% 也就是说如果引入100个相同精准度的UV,可以带来5笔订单,每笔200元销售额。共计1000元销售额。

按照利润率20%来算,利润为200元。

也就是100个相同精准度的UV,可以带来200元利润。 平均每个UV,是2元利润。 2元,就是A店铺的“流量价值”。

如果商家表示要考虑ROI,只需将直通车,钻展等的点击成本控制在2元之下。

本店铺流量价值分析总结:

我店铺的 转化率=3.79% 客单价=112 利润率=21%, 根据:“流量价值”公式:流量价值=转化率*客单价*利润率 计算得出:

12月的流量价值是 1.27元(每个客户可以为我们带来1.27元的利润)。

这就意味我们的推广的最高价格可以达到1.27元,如果低于这个价格,在产生销量的同时,还有剩余利润。

五、转化率分析 11月直通车转化率

12月直通车转化率

直通车的转化率高于整体转化率,所以目前的大多数销售是从直通车转化而来。

12月直通车的投入产出比达到了1:9,加大直通车的力度,可以带来更多的销量。

平均访问深度

平均访问深度=PV/UV 分析的 意义:判定页面是否需要优化,可提高转化率。

行业标准参考: 中 访问深度<2 良 2<访问深度<4 优 访问深度>4

例:A店铺 UV:500 PV 800 访问深度=800/500=1.6 判定:A店铺的访问深度属于中

给商家的建议:针对 店铺首页 商品内页 店铺促销活动 店铺互动活动 频道页面进行优化。

本店铺分析总结:

12月页面平均访问深度达到了4.29,这也是非常优秀的表现。说明店铺在转化率页面方面的工作做的比较优秀的。

这个值直接影响全店的转化率。这个值越高,转化率就会越高。

六、品牌和产品定位分析

客单价 和 利润率 ,是由品牌和产品定位来决定的。 做淘品牌的话,自身定位无非2种: 1.做产品品牌

同类参考:淘品牌中类似AFU 阿芙,线下品牌类似海尔 利润率:较高 知名度:较低 定价权:有

2.做渠道品牌

同类参考:淘品牌中类似NALA ,线下品牌类似国美 利润率:较低 知名度:较高 定价权:无

从商业模式上来定位自己做的是自己的 产品品牌,还是销售其他公司的产品品牌,做自己的渠道品牌,决定了之后所有的策略决策。

如果是打造产品品牌,前期要考虑的是: 1.产品定位:风格,价位,卖点,系列

例如:低价产品3个,卖点商品3个,其他为大众商品 2.品牌VI 3.产品制造

建议2个以上工厂制造,避免断档问题 4.模特选择 POSE设计(服饰行业)

如果是打造渠道品牌,前期要考虑的是: 1.产品定位:用途 或 人群

例如:围绕使用的用途或人群组织商品 2.寻找服务差异点

例如:“美捷步”(Zappos)是以顾客订购一双鞋,送三双鞋以供挑选的服务脱颖而出的,易讯是以到货时间的迅速来获得对时间要求严格的顾客的订单的。 3.树立信任

这个是打造渠道品牌最重要的一环。

为什么你在京东买笔记本电脑,而不是在一个淘宝C店购买,难道不是因为他的信任度够吗?

产品品牌和渠道品牌的共同考虑点:

1.运营,推广,客服,美工,仓储,发货等岗位的设置

2.媒体见证,宣传资料、新闻,顾客见证,售后服务等素材准备 3.产品包装、企业规划、发展战略 4.淘宝推广预算年度计划 5.售后问题处理流程 6.会员优惠制度 7.二次营销策略 8.仓库管理分拣策略 9.ERP系统调试

根据商家不同的自身定位,是产品品牌?还是渠道品牌? 来判断目前的步骤是否正确,是否完整?

本店铺品牌和产品定位分析总结: 品牌定位

我们的利润率较高,知名度还不高,但我们是可以有定价的能力。 我们是要创立自己的“水舞新娘”的品牌来服务婚庆市场。

产品定位

我们的客单价是低于行业的平均水平,我们服务的人群的平均年龄是20-35岁的年轻人,所以我们的主要的产品定价应适应对应的人群的消费能力,这样的产品应该占大多数。

六、营销策略 营销战略简述

根据深度诊断信息表提供的数据:

营销策略制定如下:

第一步.选定主推商品,1-5款,次推商品10-20款。

第二步.根据品牌故事,VI,媒体报道,软文等进行商品详情页面内容的丰富,页面布局和结构设计优化

第三步.淘金币活动报名 第四步.种子信誉

第五步.其他淘宝后台活动报名(集分宝,天天特价,拇指斗价,淘折1+1,相关类目的超级卖霸活动等)

第六步.直通车设置优化 (前期调试需1-2周) 第七步.钻石展位投放设置(前期调试需1-2周)

另:根据近期节日(例:情人节 劳动节 国庆节)设计符合节日主题的本店铺活动策划方案,重点使用钻石展位进行活动宣传。

营销策略制定理由: 1. 2. 第一步和第二步,是为了提高店铺整体转化率而进行的前期准备工作。 第三步和第四步的配合是为了提高淘金币活动的成功率,前提是本商品已有10个以上的销量,并且折扣后的淘金币价格远低于历史成交价格,通过3到5天的种子信誉后,上淘金币活动的成功率会大大提高。 3. 在完成种子信誉后,主推商品的成交记录,转化率和好评率都具有一定的优势,通过第五步,报名具有资格的其他淘宝后台活动,也会有比原来更高的报名成功率。 4. 伴随初始销量的产生,通过第六步和第七步,直通车和钻展的投放,顾客转化率会进一步提高,进入“广告---销售---利润---广告”的良性循环。

年度推广预算方案

详见:附件-2012年度运营方案(需根据实际推广预算填入).xlsx

七、店铺整体总结和建议

11、12月份的关键数据如下:

****销售诊断分析

销售额 访客数

转化率

客单价

2011年11月

变化

通过对后台数据观察,作出总结:

12月份销售额的上升是由于转化率大幅提高的原因,尤其是直通车转化率的显著提高。

整体转化率维持在不高的水平,直通车的转化率高于全店的转化率。主要的销售是由直通车的转化而来。12月份比11月份都提高,但全店的转化率仍然低于行业的整体平均转化率。提高全店的转化率仍然是下一步的重点。

访客数12月下降了。流量的来源比例比较是接近2:8,由于直通车的转化率明显高于全店的转化率,可以适当加大保持推广的力度,如果达到3:7的比例,会有更多的客流,会有更多的销售。

客单价在12月没有变化。需要维持和巩固。这是店铺的产品定位和销售组合决定的。

综合以上分析,我们在下一步的操作中,首先适当推广加大推广力度来增加销量,但最重要的是提高转化率和客单价,建议采取以下的策略:

1.针对提高客单价,可以通过设置包邮标准的提高,或者商品详情页面的关联推荐和搭配建议,根据节日设计对应的店铺促销活动等方式。

提高产品定位,开展套餐销售等,比如满多少送优惠,捆绑销售优惠,来稳定提高客单价,需要扩充产品来提高客单价。

2011年12月 398749 112730 2.73% 113.8

38.83% -1.58% 473656 94375 3.79% 112

18.79% -16.28% 2.针对提高转化率,之前一个月做了商品详情页面的初稿,通过数据的变化可以看到明显的效果,之后可以通过进一步的优化后,进一步稳定和提高转化率。

最重要的工作是有针对地优化商品内页页面,开展促销活动,提升客户服务的水平来提高整体的转化率。

3.针对提高访客数,应加大直通车和钻展的流量导入,在销量较高的商品中,有选择性的进行淘宝后台活动报名,免费流量和付费流量双管齐下,导入高质量的目标客户群流量。 适当加大推广力度,保持合理的流量比例。比如:加强直通车和钻石展位中的一种,短期提高销量。

八、整体运营改进方案

基于以上的深度诊断分析

我们针对流量、转化率和客单价给出以下的优化方案。

4周优化方案

详见:附件4周优化方案

运营方案范文第3篇

一、项目概况:

**市城东路,站前大道上,总建筑面积为3576.20平方米,纳入本次承包经营范围为1-6层,建筑面积为3203.20平方米,

1、2层层高为5米,3-7层层高为3.4米,第一层大堂为钢化玻璃门,9间铺面为铝合金卷闸门,铝合金窗;第二层为框架结构开放式楼层;3-6层共有独立房间49间,面积约18-20平方米。

二、项目命名及功能格局分布:

根据项目的建筑结构、所处的地理位置及百色市酒店行业的实际情况,对该大厦进行酒店运营,并给予该大厦命名为“***大酒店”。 为充分利用好该大厦原结构布局,结合实际需要,做如下功能布局:

第一层:9间铺面用于出租,大堂经过装修后作为酒店的商务服务中心,为顾客提供通讯、打字、票务服务等。

第二层:设置为颇具百色特色的餐厅及茶艺包厢。 第三层至第五层:设置酒店的商务客房,共42间。 第六层:配置会议室、书画阅览中心、健身房。

三、经营优势

1、我司属于**集团所属的子公司,具有雄厚的经济基础和投资实力。

2、我司在**经营规模型酒店已有近5年时间,在**树立了良好的口碑,同时积累了一定客户资源。

3、我司拥有一支较强的酒店经营管理团队及规范化、专业化的流程管理系统,为酒店今后的发展,做好了充分的准备。

4、联谊大厦与我集团所属酒店-**大酒店毗邻,在很大程度上,我们可以资源共享,互惠互利。联谊大厦目前停车位是比较紧缺的,

我集团所属企业****大酒店有很大的停车空间,刚好可以弥补**大厦停车位紧缺的不足。

四、经营理念

***大厦,定位为即经济又舒适的商务型酒店,以“以人为本、诚信为客、周到服务”的经营理念,提出“客户满意是我们最大的心愿”的服务理念,打造**精致商务酒店。

市场定位:精致商务酒店

经营理念:以人为本、诚信为客、周到服务 服务理念:服务质量,比别人好一点

饭菜质量,比别人好一点 享受价格,比别人实惠一点

为商务沟通开辟一条通道 为商务沟通搭建一座桥梁 为商务沟通营建一个平台 全方位贴心服务质量,轻松商务之旅

五、酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施(详见附件一)。

六、酒店前期装修及设备预算投入580万元(详见附件二)。

七、关于酒店各项目承包期的收入、支出、利润测算分析

根据酒店行业的投资、运营情况,我司分三个期限对投标项目进行收入与支出的测算分析。

收入大类分为:

客房收入:酒店共有精致商务标间、单间共42间。

会务收入:本酒店设置的会议室、按次收费,书画阅览中心、健

身房免费,主要是为满足商务服务为主。

餐饮、茶艺收入:二楼餐饮、茶艺面积500平方米(餐厅、茶艺)。 商铺租金收入:共9间,每间约 25平方米。

支出大类分为:租金、人工费、餐饮材料费、管理费、各类税收

1、第一期(第1-5年)效益分析

第一期因刚承租,前期运营装修及设备投入较大,约计580万元。从以上效益分析表预测,其5年的利润基本与投入相持平。

2、第二期(第6-10年)效益分析

第二期会随着物价的上涨各项成本也相应增加,前期装修已慢慢陈旧,入住率也会有所下降,需支出期利润的15%用于翻修及设备维修更新,预计投入资金约60多万。从以上分析,二期利润在370万左右。

3、第三期(第11-15年)效益分析

第三期会随着物价的上涨各项成本也相应增加,前期装修已陈旧、设备将过期,入住率也会有所下降,需支出期利润的30%用于翻修及设备更换,预计投入资金约70万。从以上分析,三期利润在160万左右。

综合上述三期分析,租赁期内需要5年时间才能收回前期投入,从第6

年开始盈利,因酒店行业实际状况,年限越长入住率也将逐步下降,需要再次投入资金进行维修及更新设备,因后期的盈利也逐渐下降。承包期纯利润估算在530万左右。

八、租金交纳方式

租金按年分别支付,每年租金在下个到期前15日内交纳完成。

运营方案范文第4篇

总经理办公室 二○一○年十一月十日

2010年常州对外汽车展览会

一、 展会宗旨

为开拓常州汽车市场,构筑与外合作的大平台,沟通多向物流的大通道,发展常州与外贸易合作的优势,推进具有自主知识产权的中国汽车工业国际化进程,为常州市对外贸易的繁荣发展做出新的贡献。

二、展会主题

肩并肩,携手共谋存

三、展会活动安排

1.展会时间、地点

时间:2010年12月10至13日9时至17时,为期3天 地点:莱蒙都会广场前指示台、步行街北大街(常州天宁区203号) 2.展会组织单位 (1) 主办单位: 中国汽车工业协会

常州市人民政府

(2) 承办单位:

中国国际贸易促进会常州支会 常州汽车经贸有限公司 常州电视台、常州日报

四、 参展单位

常州市新北区、天宁区、武进区等地汽车经销企业 常州市汽车美容企业、汽车维修企业 常州市汽车保险单位

五、参展范围

轿车、特种车、客车、 轻、重型卡车、改装车、农用运输

车、农业机械产品、工程机械产品、汽车与零部件、汽车防护产品、其他汽车相关产品

六、 展会内容

1.中国汽车、农用机械、工程机械展销; 2.中外汽车经贸洽谈会;

展会形式:展示会,洽谈会以及一对一现场沟通的方式

七、活动组织人员安排

1. 行政组(负责人:李铭) 本组职责:

(1) 会场恰订与物品供应保障 (2) 活动道具与器材的租赁、筹备 (3) 礼品采购和分装安放 (4) 礼仪和演艺人员的调配 (5) 主持人与嘉宾的演说安排 (6) 餐会、酒水与食宿,车辆安排

2.外联组(负责人:张新)

本组职责:

(1) 确定参与人员名单并加以跟进落实 (2) 与会嘉宾的邀请与即时电话联系 (3) 嘉宾的活动安排与礼金发放 3.产品组(负责人:孙立)

本组职责:

(1)现场展示产品的出样

(2)出样产品的运输、配送等

(3)现场活动物料的运送 4.媒体组(负责人:郝成)

本组职责:

(1) 负责公关公司和合作媒体的邀请与联络 (2) 来访记者的接待与安排 (3) 媒体采访报道的监督与实施 (4) 媒体记者的稿费发放 (5) 新闻通稿与采访提纲的提供

(6) 媒体宣传硬广、软文及活动报道软文的撰稿 5.制作组(负责人:应雪)

本组职责:

(1) 与制作公司的洽谈与联络

(2) 活动现场的场景布置于展示设计制作 (3) 出样产品的展示表现与陈列方式

(4) 活动广告物料的设计与制作

(5) 邀请函、宣传资料、会议宣传品的设计制作 (6) 活动现场的拍摄 6.财务组(负责人:张生)

本组职责:

(1) 专项活动费用的财务统计 (2) 现场人数、礼品的数目统计

(3) 其他物品的领用、登记、统计和核实 (4) 各类赠送礼金的准备、分包和统计 (5) 活动现场现金支出的供应与登记

以上各组的工作内容有分工又协作,需要互相配合。

八、展区介绍: 1.室内展区:

常州市步行街北大街为室内展区,总面积1300平方米,展台面积765.68平方米,设12个展台,30辆小汽车。 2.室外展区:

莱蒙都会,面积5000平方米,可停放100台车辆及工程机械、农用机械。

九、预算经费

1.公关公司代理费: 2000元 2.设计、制作、安装服务费: 2500元 3.场租费: 1500元

4.现场物料运输安装、人工费用: 6000元 5.嘉宾及记者出场费: 4000元 6.礼品采购及嘉宾用品费用: 2000元 7.主持人、礼仪小姐等演艺人员佣金: 5000元 8.酒店餐饮、住宿及交通费用: 2000元 9.媒体人员、广告宣传等费用: 3000元 10.机动费用: 4000元 总计:32000元

常州汽车经贸有限公司秘书部

二○一○年十一月十日

运营方案范文第5篇

需要支持:3000元初期外包装修费用,30000元试水广告投放资金(包含前期刷单),租用场地,招聘2名客服(月营业额达到50000),三台电脑,办公桌椅,1000元软件费用,100000元货款,共计155000元 达成目标:100000元月营业额 主要工作内容及步骤:

1. 策划店铺开业活动,确定主推单品及单品活动 2. 与设计外包商协调页面,并制作出第一版页面 3. 调整推广工具,前期以刷单和直通车为主 4. 列出客服部的KPI以及培训,工作流程 5. 冬季主推货品规划 6. 经销款补货 7. 策划双11活动 具体工作细则:

1. 策划店铺开业活动,确定主推单品及单品活动

主推单品初步定为XXX为代表的旗舰店12年,13年的主推款,配合单品活动:收藏店铺减5元,赠送运费险等单品活动;店铺整体活动以秋上新主题为主,配合会员招募为辅,设立旺旺群,从一开始就留下老顾客,进群可领取优惠券。 2. 与设计外包商协调页面,并制作出第一版页面

需要出一份具体的货品陈列以及页面结构计划以供外包商制作页面,本页面主要包含店铺首页,店招,店招按钮,描述页关联部分,描述页左侧设计,分类页标签设计,风格以旗舰店为参照,结合店铺自身的活动相结合。 3. 调整推广工具,前期以刷单和直通车为主

刷单主要以直通车流量平衡转化率,刷单平台选为群内,每天配合1-3单; 直通车图片需要找人脉,以张为单位付款,初期测试好图片,才开始进行推广;

直通车前期投放词语主要以相关品牌词,周边相似品牌词以及类目长尾词为主,投放依据主要有两个:店铺营业额增长率,直通车roi,不设上限。 4. 列出客服部的KPI以及培训,工作流程

前期客服的主要工作为售前和售后,入职之前需要从品牌方获取客服培训,产品知识资料,入职一周到半个月为试用期(试培训资料难易程度为主),考核通过则转正;客服的KPI前期主要以响应时间/平均回复字数等一些非业绩任务指标为主的数据考核点;工作流程主要是:接待流程/快捷回复语句/加群流程/售后接待流程/退换货流程等。 6. 经销款补货

补货标准:日销量稳定在20件以上;距离过季还有最少1个月时间;近期销量呈上升趋势;按照补货后的毛利和转化率,计算roi,原则上不亏本即可补货。

第三阶段:全店经销过度阶段 时间:11月1日4月31日

需要支持:400000元聚划算资金支持,包含货款,押金,共计400000元 达成目标:500000元月营业额(不含聚划算) 主要工作内容:

1. 完善部门构建,部门制度,工作流程,细分工作 2. 周会/月会制度 3. 第一次聚划算活动策划 4. 团队文化建设 具体工作细则:

1. 完善部门构建,部门制度,工作流程,细分工作

例:推广部,工作可划分为直通车/钻展/淘宝客/SNS平台,4人设置主管,该部门职责主要为以更低价格获取更多流量,同时保证roi,因此主管的KPI为流量达成,以及广告费用支出比例。钻展专员工作流程:提出图片需求-美工制作-测试-监控数据-返回修改-持续投放,其他岗位以此类推。 2. 周会/月会/季度会议制度

该制度主要是为了更好分配工作及跟进工作进行,及时调整工作方向。例周会:汇报上周工作,提出工作碰到问题并共同解决,与其他部门存在问题,下周业绩目标,工作方向等。 3. 第一次聚划算活动策划

营业额想在春季实现一个飞跃,必须依靠一个2000以上的爆款持续销售才有可能,因此考虑用聚划算速度会快些实现目标。目标聚划算款计划中是在冬季就测试出来,买版 改版 报价,初期选择2-4个款筛选,均为基础款且其他品牌热销爆款,年后开始报名,通过后补货并跟进。

活动的大致策划:提前准备打印机,快递单并且和快递谈妥当日取件人数可多一些,预热通过累计的老顾客,钻展定向品牌方其他店铺预告活动,监控收藏数据,并提前打包1/3的货品,活动中以钻展定向逸阳旗舰店为主要引流渠道,开始后客服部全程接待,其他部门留下必要人员,以部门为单位分别分配到扫描/打单/配货/打包等岗位。活动后3天为售后高峰开始,安排售后人员上夜班解决各种问题。

部门架构

以营业额规模为导向划分部门架构,营业额达到某个规模点提升至相应的架构,同时考虑每种人才招到的难易程度,决定每个阶段的人员数量,每个阶段人员支出成本为营业额的6%-7%。

营业额:100000元 可用人员成本:6000元 部门组建及人数

客服部:员工2人,共计5000元

注释:前期人员成本有限,基础工作例如售前,售后大家一起做,绩效也不必太过于严格,美工和其他人员成本过于高,因此只招两个客服,分早晚班,每个班次一个人。 营业额:200000元 可用人员成本:14000元 部门组建及人数

客服部:主管1人,员工2人,共计8000元 美工部:员工1人,共计3000元 推广部:员工1人,共计3000元 物流部:员工1人,共计2500元 总成本:16500元

注释:客服部主管来源是第一批员工,这样做的原因有两个,第一让员工看到晋升希望,第二可分流一部分客服的工作,更好指导运营;美工部3000元的员工,水平不会太高,主要工作是模仿制作各种推广素材,店铺的装修依然依靠外包商;推广部员工日常的主要工作为调整各种推广工具,以及数据报表的总结和整理,物流部组建的原因是目前已经有部分款式是从自有仓库直接发货,因此必须有一个人进行日常的质检/发货/收退件/整理货架等工作。 营业额:300000元 可用人员成本:200000元 部门组建及人数 客服部:主管1人,员工2人,共计8000元 美工部:员工1人,共计3000元 推广部:员工1人,共计3000元 物流部:员工2人,共计5000元 总成本:19000元

注释:这个时期增加一名物流部的员工,原因第一是发货量增多,第二仓库需要有一名和客服对接的人员,方便处理售后问题。其他人员暂时无调整。 营业额:500000元 可用人员成本:35000元 部门组建及人数

客服部:主管1人,员工3人,共计11000元 美工部:员工2人,共计8000元 推广部:员工1人,共计3000元 商品部:员工1人,共计3000元

物流部:主管1人,员工2人,共计8000元 策划部:员工1人,共计3000元 总成本:36000元

注释:此阶段主要增加1客服,1美工,1商品专员,1物流主管,1策划文案。原因:客服组划分为售前和售后两个组,分别用不同的绩效考核和一个主管来管理,这样做主要是为了精细化管理和个人专注于某一领域能力的提升;物流主管设置的原因是物流部人员已经达到3个人,方便规划日常工作及责任到人;商品专员日常的工作主要有产品转化数据分析,货品跟单,店铺货品摆放,从数据指导主推产品等工作;策划文案的工作主要有两项:店内活动的策划以及店内海报,推广素材的文案。 全店经销后毛利率为40%,大成本分为推广成本10%,人员成本6%,天猫扣点5%,运费+包装成本5%,税收4.5%,场地/聚会/天猫软件/员工福利成本2%,最终利润率约为7.5%左右。

本计划总投入金额:900000元

时间节点分别为:2013.8投入110000元天猫保证金。2013.9投入155000元货款及硬件设施,前期人员工资。2013.11投入230000元货款及硬件设施,前期人员工资。2014.2投入400000元聚划算经费。

其中,天猫押金110000元,货款600000元,聚划算押金100000元,其余为硬件设施及前期人员投入

运营方案范文第6篇

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报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 目录

一、自我介绍 ............................................................................4 二、工作回顾 ............................................................................4 1、八月回顾 .........................................................................5 2、九月回顾 .........................................................................8 3、十月回顾 .......................................................................12 4、十一月回顾 ...................................................................16 5、十二月回顾 ...................................................................20 三、年度总结 ..........................................................................24 1、个人总结 .......................................................................24 2、个人愿景 .......................................................................24 3、店铺总结 .......................................................................25 四、2015 年规划 .....................................................................27 1、销售目标 .......................................................................27 2、活动投放 .......................................................................29 3、视觉营销 .......................................................................30 4、推广计划 .......................................................................31 5、人员规划 .......................................................................31

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 一 、自我介绍

各位尊敬的领导和同事:大家好,本人于从 2014 年 8 月下旬进入音派集团担任天猫店长一职后续担任天猫项目经理一职,在这里非常感谢公司领导和同事的信任,先目前主要负责大丈夫酒业旗舰店和华辰伟速酒类专营店天猫店铺的运作,由于只有 1 人负责,工作中主要包括活动申报、活动安排、活动设置、图片制作、宝贝上传、直通车价格设置,关键词分析、关键词设置、售前接待、售后处理、客户对接、数据分析等所有天猫相关事宜。

二、工作回顾

从 2014 年 8 月下旬到现今差不多半年的时间,在过去的半年里面,主要负责酒类天猫旗舰店这个店铺运转,从店铺接手到现阶段,店铺还存在一定的问题,这与我以及人员有一定关系,希望通过后续逐步的解决问题,准确来说本人运作大丈夫店铺共 4个月,刚刚接手的时候店铺扣了 17 分对店铺影响实在之大,给工作的展开带来了很多的不便之处,从 8 月底接手店铺时,店铺情况实在糟糕,数据分析看出店铺类目有误,店铺视觉效果、运营都明显很低,从 8 月前销售金额每月都不足 3000,店铺宝贝关键词不足、不热,店铺内没有爆款甚至小爆款,从而导致店铺流量低下,直通车关键词质量分数低,导致店铺直通车基础质量得分低,给直通车的投放价格造成了很大的劣势,从而投放价格

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 过高,直通车图片没有达标,点击量低,这些问题在运营的过程中逐步解决。以下是每月的回顾:

1、八月回顾

8 月底进入公司开始接手酒类旗舰店,开始了解产品,还记得 2011 年做的第一个天猫店铺也是酒类产品——八百寿,所以对酒类产品还是比较熟悉,开始分析店铺部分数据和找出店铺的不足之处以及店铺视觉效果评估,产品上下架时间分析和设置。申报活动一个、U 站活动(走后门成功上线),本月支付宝成交 9225.3 元月环比增加:283.75%。支付宝成交笔数:334 笔 月环比增加:2126.27%客单价:89.8 元 月环比增加:54.87% 全店转化率:2.32%月环比增加:107.62%。PC 端占比 75.9% 无线端占比 24.1% 店铺总 UV:8341 店铺 PV:15871 购买 UV:326

淘宝搜索 PV:121 商城搜索 PV:84 直通车 PV:1179

淘宝客PV:2115 硬广 PV:3294

直接访问店铺:324。本月所有数据如 图 所 示 :

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小结:通过 8 月底的 U 站活动,店铺销量和流量成直线上升,销量增加 400 于笔 230ml 长款天猫售价 19.8 元活动报价 9.9包邮店铺第一次活动)为店铺的做的爆款打下了基础,为以后的活动申报成功搭上了桥梁。不足之处:一个人做天猫实在忙不过来,报一次 U 站活动售前接待就占去了大部分时间,无法分析店铺数据,和及时更改直通车图片等。从以上数据图片显示店铺售前和售后以及店铺视觉效果都较差,店铺免费流量过低。

2、九月回顾 本月人员 1 人,本月无销售目标,主要工作为数据分析、店铺修改、直通车投放、直通车关键词删除和添加、售前售后处理,本月活动申报一个,手机类目活动 1 个、活动均未上线(原因:由于店铺销量过低、评价过低、综合数据不达标照成所报活动未能成功)本月支付宝成交:3876.4 元。月环比增加:-57.98%

支付宝成交笔数:51 笔。月环比增加:-84.73%

客单价:62.78元。月环比增加:-30.08%

全店成交转化率:1.21%

月环比增加:-47.52%

PC 端占比 67.8% 无线端占比 32.2% 。

9 月数据分析回头客:18 位 共成交客户共拍下 59 笔,成交 134 件,合计成交

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 金额:8821 实际收款 3876.4 元。店铺 UV:9639 店铺 PV:19907 淘宝搜索:322 天猫搜索 138 钻展带来 UV:913(成交为 0) 本月所有数据如图所示:

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本月小结:本月由于活动申报没有成功造成销量和支付宝成交额过低,本月大部分时间用在 8 月活动结束后的售后处理(比如物流跟踪、破损产品补发等)以及店铺视觉效果修改,但是视觉效果修改还是很不理想,未能达标(如产品详情页面图片天猫未 790,但是店铺用的是 750, 图片上面出现还出现与产品和公

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 司无关信息,盗用别人图片不修改别人公司信息等)9 月和 8 月对比 9 月反而成交低,产品相关性差,因为:9 月未做活动导致成交低,但是 9 月开了 1000 元的钻展,差不多 4 天时间,流量很高,但是成交低,直接导致店铺综合转化率和商品相关性低。

3、十月回顾

本月人员 2 人(淘宝客服一个)无销售目标,结合九月钻展的投放 1000 元的效果评估,故本月及以后取消对钻展的投放推广,本月开始着重投放直通车和优化直通车为双十一的申报打下基础,十月修改了店铺图片所有错误信息,以及双十一天猫直通车图片制作(制作头次美工制作后面由我修改)安排淘宝客服在淘宝论坛发帖回帖简单的微博推广漂流瓶等任务,给店铺流量带来了一定的免费流量以及流量渠道的增加,可惜没能坚持下去,人员就离职了。其余工作都是和以上每月工作差不多售前售后客户对接数据分析等等。本月支付宝成交:6829 元 月环比增加:76.16% 支付宝成交笔数:53 笔 月环比增加 3.92%

客单价:114.37 月环比增加:82.16%

全店转化率:1.74% 月环比增加:43.29%

PC 端成交率占 75.3%

无线端成交占 24.7% 回头客:25 位

成交客户共拍下 69 笔,成交 545 件,直通车消耗 2568 元 店铺 UV:11620 店铺 PV:23363 淘宝搜索:260

天猫搜索:151 直通车 PV:1198 硬广 PV:1265 十 月 数 据 如 图 所 示 :

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本月小结:本月工作基本完成到位,本月 成交金额较少(与本月 7天休假有一定关系)由于有几单大丈夫那边内部修改价格和本月成交单品比上月成交单品少从而也减少了一定的成交金额。

虽然本月成交较少,但是为 11 月的双十一的销量埋下了伏笔,从以上数据可以看出从 8-9 月开始慢慢的回头客开始逐渐增加,整箱购买数量也开始成上升趋势,由于我们类目过于太小,热词较少,所以产生了一个想法,实施体验式营销,多申报活动,选择低成本的产品申报 9.9 包邮活动,让给多的客户尝到我们的酒,做好服务,抓住回头客。本月增加 1 名淘宝客服,不过对产品不了解,导致很多工作难以展开,所以让其在淘宝论坛发帖回帖站外等简单的推广工作,坚持了一个月后便离职了。

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 4、十一月回顾 本月 2 人,11 月 1-9 日 1 人,本月任务 30000 元,任务完成(并超出 6000 余元)本月重点双十一前期设置和直通车的投放以及价格设置,和双十一发货公告制作以及双十一售前接待和活动后的处理,本月做图 35 张左右(其中包括修改),双十一活动产品共计 22 款,其中一款由于厂家那边没有商量好导致后面没有申报,当那边想报名的时候入口已经关闭,双十一之后申报 U站活动 2 个以双十一价格报名(都是 200ml 的有药三鞭酒),本月和老总一起拜访了那边公司,和厂家那边当面商量了后续工作的开展,以及更进一步的对产品了解,对产品的区分,并选择 2款酒做研发生产,以及一些资料的对接和告知如何发快递和发放慰问卡和好评返现卡,从而增加店铺好评率,提高店铺 DSR 动态评分。双十一刷单 3262 元,支付宝成交:36725.3 元 月环比上升 438.7% 支付宝成交:517 笔

月环比上升:875.47%

客单价:76.65 月环比下降:32.98% 全店转化率:2.71% 月环比增加:55.72%

PC端占66.7% 无线端占33.3% 店铺UV:27342 店铺 PV:39948

淘宝搜索 PV:576

天猫搜索 PV:511 直通车PV:2868 硬广 PV:6237 直接访问 PV:571 直通车消耗 6226元。本月售后处理 89 笔。本月所有数据如以下图所示:

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本月小结:本月为网购月有个双十一活动,双十一根据店铺实际情况,结合分析,预计双十一当日成交 1.5 万元,实际成交 1.3万多元,和预估的很接近,但是距离我们 3 万目标还是相差一半多,为此紧接双十一后,在火上加油,利用双十一价格做了一周的 U 站活动,效果还是蛮明显,整箱件数也有了颇高的成交量,单品破千,店铺算是有一个小爆款形成,在双十一的冲击下,后来几周销量就寥寥无几了,本月的不足之处在于双十一后发货问题,客户那边由于包装问题直接将酒拉到快递公司,让快递公司包装发货,从而导致很多快递发错,很延迟发货,给我们售后带来了很多的错发件和虚假发货件,填了单号几天,还是实际没发货,通过和厂家唐总的沟通虚假发货件得到了良好的解决,问题件由我们统计为表格然后转发由对接人解决,双十一的售后给我们加大了很多难度很工作了,购买整箱的件由于快递限重需要分

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 单,但分单后没及时告知我们这边,也是我们沟通不足而造成,后续将加大与对接人的沟通,总体来说本月完成拟定目标还算是不错。不过对于一个天猫旗舰店来说完成这点销量那是远远不足,运营天猫多年的我虽然完成了目标,但是还是有无地自容感觉。

5、十二月回顾

本月进入 2014 年未声,人员 2 人,本月重点活动申报、销量冲刺、好评返现、售后处理和图片制作。目标 30000 保底 25000元实际完成 22860 元,由于店铺排名销量等尚未达到天猫双十二审核标准,导致双十二未能报名,但是为了销量的冲击本月申报其他活动 3 个,准确来说 2 个,最后一个是 12 月 31 日上线,本应该 26 号上线,由于活动方需要保证金和技术费的冻结,合计1 万元,我与厂家那边阐述了活动的需求和目的,那边才同意打钱参与活动,但是 25 号活动款才到账 5000 导致活动不能如期上线,从而延迟到 31 号上线,31 号后就涉及了元旦,制作元旦活动图片,直通车关键词降价和删除,以及新员工不懂之处的讲解。本月对酒味不凡商城品牌添加6个成功2个由于资料原因导致不成功。本月支付宝成交:22860 元 月环比下降:37.75%

成交笔数:478 笔 月环比下降:7.54% 客单价:68.52 元 月环比下降:10.61%

全店转化率:3.02%

月环比增加:11.4% 本月 PC端占取:76.8%

无线终端占:23.2%

店铺 UV:17849 店铺 PV:29490 淘宝搜索 PV:696 天猫搜索 PV:300 直通车 PV:2640

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 淘宝客 PV:4343 硬广 PV:6983

直接访问 PV:775 处理售后:78 笔(大多数是月初和月中的活动,物流件以及好评返现居多)

本月所有数据如图所以:

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本月小结:本月有一定的不足之处,从而导致保底目标尚未完成,与我还是有蛮大的关系,由于自己私人原因很少到公司上班,不过对于工作上的事情并没有任何怠慢,周末有时也在家里

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 加班处理活动相关事务,按理说本月保底任务完成应该不是问题,活动资金大丈夫那边出了点问题,导致活动延迟,然后双十二店铺综合排名距天猫招商要求还差 14 名,天猫要求前 50 名,我们在配制酒类目 64 名,没有在双十二之前刷单或者加大活动申报冲击销量,增加成交金额也是导致双十二没申报成功的原因,总之本月有很多未尽到责的地方,在此实在感到抱歉。

三、年度总结 1、个人总结 在已经结束的 2014 里面,虽然在公司任职 4 个多月,学习了很多,也成长了很多,收获还是蛮大,也有较多的不足之处,在接下来的日子里,将逐步的完善自我,提高自我的专业水平,非常感谢 2014 年里公司领导以及同仁对我工作的信任和大力支持,才能使我有这样一个广阔的舞台空间。

2、个人愿景 希望在 2015 年里运营的店铺能够实现盈利 希望在 2015 年里现所运营的店铺在现有的任务基础上有所突破 希望在 2015 年里公司能从发展型公司转变为稳点型公司,

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 将运营着为重点项目,广纳人才 希望在 2015 年里公司能在一季度或者半年举行一次人员技能专业知识外在培训 希望在 2015 年里借助公司给予的大舞台自我事业获得更大的提升 3、店铺总结 2014 年 8 月-12 月店铺合计完成 79516.1 元 如图所示:

2014 年 8 月-12 月流量回顾如图所以:

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 2014 年无线终端和 PC 端占比如图所示:

2014 年 8 月-12 月产品购买地域分布:

通过以上对每月的数据分析得出结果:店铺运营能力每月都有一定的提升,店铺视觉效果较差,店铺售前售后一直较差,DSR动态评分下降,免费流量过低。

应对措施:招聘专门的天猫项目美工,对店铺产品详情和店铺首页装修重新制作、招聘专业的天猫客服(由于店铺一直处于 1 个

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 人和 2 个人之间徘徊没有专门的天猫客服看守,有时候没有回复或者回复过慢导致丢失了较多的订单,也对天猫客服旺旺在线考核丢失了一大部分分数,售后回访基本都没做起来)DSR 评分可以通过好评返现形式提升,有客服后可以通过售后回访,发货短信提醒,到货短信提醒等服务方式增加好评率,免费流量过低现阶段由于人手不足基本没做什么站外推广,产品本身关键热词较少导致站内站外免费流量很低,应对措施招聘熟练的推广人员,修改产品类目,将拿一个产品添加保健酒养身酒关键词试水。

四、5 2015 年规划

1、销售目标

根据 2014 年 4 个多月店铺整体的销售节奏、运营总结、市场环境分析以及大丈夫公司情况和产品自身定位而结合,所以2015 年单店销售目标为 50 万保底 38 万 下面将详细展开 15 年的计划分解:

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 销售曲线根据 2014 年销售走势而制作,在 2014 年销售基础上增加了 10%-15%的销售比例,与 2015 年中具体操作有一定偏差,最终以实际销售为准。

根据新的一家天猫店铺现目前状况拟定 15 年销售额为 40 万保底 30 万。

1-2 月没有目标安排,及时有点销量也是极少,所以目标从 3月开始拟定,中途操作可能有些偏差,具体情况以实际销售为准

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 2、活动投放

酒类旗舰店活动投放如图所示:

另外一家天猫店活动投放如图所示:

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 3、视觉营销

报告文档·借鉴学习 word 可编辑·实用文档 4、推广计划 15 年里酒类天猫店预计 1 月投入直通车推广费用 5000 元整 2 月投入推广费用 2000 元 3-6 月每月投入 3000 元

7 月投入5000 元 8-9 月每月投入 3000 元 10 月投入 4000 元

11-12 月每月投入 6000 元 合计:50000 万

具体直通车投放根据实际标准为准。

15 年新天猫店直通车投放从 3 月开始投放,3-6 月每月投放3000元、7月投放5000元 8-9月投放3000元 10-12月投放4000元 合计:3.4 万元

具体直通车投放根据实际标准为准。

天猫店淘宝客可根据店铺销量和利润设置佣金比例,最好10%以上。

5、人员规划 15 年里预计岗位人员 4-6 人、其中推广 2 人(熟手工资底薪 3500+提成+KPI 考核)天猫客服 1 人(工资 2500+KPI 考核+提成)美工 1 人(3500 底薪+提成+KPI 考核)6 月底人员达到至少 3 人。10 月人员保持在 4 人。

以上是我个人的述职报告,祝大家在新的一年里事业有成,心想事成,祝公司迈向新的征程,开创新的辉煌!

述职人:xx 2015/1/13

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