部门自查小金库报告范文

2024-04-07

部门自查小金库报告范文第1篇

加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要的单位小金库自查报告,欢迎大家参考借鉴。

单位小金库自查报告范文(一) 按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展小金库专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、高度重视,提高认识

我局高度重视小金库专项治理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查,实施长效监督

按照方案要求,我局重点围绕专项治理的范围和内容中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的小金库。

2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。

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3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我局按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、我局深入开展小金库治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查报告范文(二) 治理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发20**《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识。

全市小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握 第 2 页 共 2 页 工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,小金库专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

学校小金库专项治理工作领导小组名单: 组长:副组长:成员:

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20**年以来各项小金库资金的收支数额,以及20**年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行收支两条线管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查报告范文(三) 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展小金库治理工作的意见》,省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工 第 4 页 共 4 页 作的通知》精神,我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求,认真做好小金库的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下:

一、加强领导,认真部署

自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》(成委办20**20号)下发之日起,我办即刻按照其相关要求,结合本部门实际建立工作机制,并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等,认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理小金库工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处),下发了《关于深入开展小金库治理工作实施方案》(成防办党20**号),确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

二、全面开展自查自纠不走过场,不留死角

按照成纪发20**16号的要求,成都市人防办机关和所属7个事业单位,截止20**年6月19日,全部进行了小金库的自查自纠工作,自查面达到了100%。我办所有纳入本次小金库清理、检查的单位,领导高度重视该项工作,并积极认真地按照成防办党20**32号的要求,即时动员、布置,安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设小金库的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度,签订了《自查责任承诺书》,并按时报送了自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》。

三、提高认识,加强管理

通过历次小金库的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到小金库的危害性,并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况,进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参 第 5 页 共 5 页 照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法),加强了制度建设。同时,严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。

单位小金库自查自纠报告

将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。关于单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告篇【一】

按照《古县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》和全县党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神,我局认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组,由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

全县小金库专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神,局长程金虎要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督

我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(6122155)、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照县有关会议的要求,我局重点围绕清理内容中的八大项指标开展 第 7 页 共 7 页 清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2、我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查自纠报告篇【二】

根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的《关于印发国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法的通知》(中纪发[XX]29号)精神和《公司小金库专项治理实施方案》要求,公司(以下简称)严格按照统一部署和节点进度要求,从年月至月,在机关及所属单位深入开展了小金库自查自纠工作。现将有关情况报告如下:

一、加强组织领导,制定实施方案

高度重视小金库专项治理工作,把开展此项工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组 第 8 页 共 8 页 长的小金库专项治理领导机构,统一部署实施,统一领导治理,并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室承担开展具体工作。同时,于月上旬制定印发了《公司小金库专项治理实施方案》,对专项治理工作的目标、内容、范围、实施步骤及相关原则和要求进行了明确,设置了专项治理工作举报电话,奠定了小金库专项治理工作的基础。

二、广泛开展学习,积极动员部署

为确保专项治理工作的顺利开展,公司党组、纪检组认真组织机关本部及所属单位学习领会中央、公司和国资委有关会议文件精神,及时转发部署关于小金库专项治理工作的各项要求,并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议,深入做好思想发动、政策宣传、舆论引导和自查督导工作,提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想认识,营造浓厚的舆论氛围。同时,组织所属单位对公司《公司等单位财务人员违法违纪案件的通报》进行了学习,以强化小金库专项治理工作,进一步加强关键岗位的管理,健全制度及内控机制,全面提高企业财务风险防范意识和抗风险能力,增强反腐倡廉的意识和决心。

三、结合工作实际,认真进行自查

此次小金库专项治理工作的重点是年以来各项小金库资金的收支数额,以及年底小金库资金滚存余额和形成的资产,以及以前发生过小金库后的整改情况。

截止日,公司本部及所属家公司全部进行了小金库自查自纠工作,自查面达到了100%,按时报送了自查自纠总结报告,认真填报了小金库专项治理自查统计报表。自查过程中,各单位党政一把手本着无则加勉的态度,对自查工作和杜绝小金库做出郑重承诺,并制定相应的防范措施,确保专项治理工作不留死角。

对照小金库专项治理实施方案中的内容和范围,通过自查,公司本部及所属单位未发现小金库或违规使用资金等情况。

部门自查小金库报告范文第2篇

根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》(中治金[2011]2号)和银监会《2011年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》(银监发[2011]35号),以及总行4月29日“小金库”专项治理工作视频会议要求,我行制定了《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求,我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查,现将检查工作总结如下:

一、 动员部署。

4月29日,总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后,我部与会人员传达了会议精神和会议要求,同时按照《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神,加强党风廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,对推进我行业务健康发展具有深远的意义。

二、 全面复查

按照我行工作安排,我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行,我部认真组织部门员工对照方案要求,结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下:

1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等)均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算,无代理业务返还奖励情况,无坐支处理现象,不存在任何形式设立“小金库”的情况。

2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求,各项费用支出均为拓展业务所需支出,不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时,利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算,不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外,我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取,会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出,我部无虚列现象。

3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算,在客户营销费用支出方面,我部严格按照分行的管理制度执行,每一项支出均按照审批程序审批,不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。

经认真检查,我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求,收入与支出通过分行大账统一进行大账核算,费用报帐真实、合规,无套取费用、挪用报销资金等问题,不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中,我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求,合法、合规开展各项业务,平稳、高效推进我行业务发展。

部门自查小金库报告范文第3篇

根据中共县纪委、县监察局、县财政局文件xx精神,我局高度重视“小金库”治理工作,在2013年10月9日下午召开的局务会上共同学习文件,认真领会文件精神,进一步明确了治理对象、范围、内容、重点、方法步骤、时间节点。

通过认真自查,我局没有“小金库”行为。不存在违规收费、罚款及摊派而设立“小金库”;不存在资产处置、出租收入设立“小金库”;不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;不存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;不存在虚列支出转出资金设立“小金库”;不存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;不存在转移资金设立“小金库”;更不存在利用“小金库”资金发放津补贴的行为。

对以上自查结果,局主要领导在机关干部职工会上进行了通报,并在此基础上组织相关人员填写《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,局长、财会人员等在《单位“小金库”自查自纠情况报告表》上承诺签字,确保上报材料的真实性。

部门自查小金库报告范文第4篇

根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》(中治金[2011]2号)和银监会《2011年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》(银监发[2011]35号),以及总行4月29日“小金库”专项治理工作视频会议要求,我行制定了《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求,我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查,现将检查工作总结如下:

一、 动员部署。

4月29日,总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后,我部与会人员传达了会议精神和会议要求,同时按照《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神,加强党风廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,对推进我行业务健康发展具有深远的意义。

二、 全面复查

按照我行工作安排,我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行,我部认真组织部门员工对照方案要求,结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下:

1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等)均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算,无代理业务返还奖励情况,无坐支处理现象,不存在任何形式设立“小金库”的情况。

2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求,各项费用支出均为拓展业务所需支出,不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时,利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算,不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外,我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取,会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出,我部无虚列现象。

3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算,在客户营销费用支出方面,我部严格按照分行的管理制度执行,每一项支出均按照审批程序审批,不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。

经认真检查,我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求,收入与支出通过分行大账统一进行大账核算,费用报帐真实、合规,无套取费用、挪用报销资金等问题,不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中,我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求,合法、合规开展各项业务,平稳、高效推进我行业务发展。

部门自查小金库报告范文第5篇

局领导特别是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。下面是小编为大家提供的关于小金库的自查自纠报告,内容如下:

【小金库自查自纠报告精选范文一】

为了严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据教育局的相关文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查自纠情况报告如下:

一、认真学习,提高认识。

教育局“小金库”专项治理工作通

知下发后,我校迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织老师集中学习文件精神外,还集中组织教职工传达文件精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长孙学东要求大家,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项清理工作,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障清理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱。

学校“小金库”专项治理工作领导

小组名单:

组长:

副组长:

成员:

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位主管财务部门教育局支付中心法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,本校没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(一)我校根据财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。小金库自查自纠报告

(二)我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学

生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

(三)学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

(四)我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字。

(五)我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

(六)清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的

出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。

四、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

【小金库自查自纠报告精选范文二】

自治区工商局计财处:

根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组

织实施“小金库”自查自纠工作。小金库自查自纠报告现将自查自纠工作情况汇报如下:

部门自查小金库报告范文第6篇

为认真贯彻落实中央八项规定,严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理工作,根据《财政部审计署关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(财监„2014‟19号)、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步加强防治“小金库”工作的意见》(云办发„2013‟7号)、《云南省财政厅 云南省审计厅关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(云财监„2014‟20号)、《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室转发关于进一步加强和防治“小金库”工作意见的通知》(西办发„2013‟17号)以及省委、省政府有关贯彻中央八项规定的要求,和《西双版纳州财政局 西双版纳州审计局关于印发西双版纳州深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(西财监发[2014]11号)文件通知,(海办发„2013‟21号文件,根据文件要求,我单位严格按照文件要求治理“小金库”自查自纠工作,将严格按照全面复查、整改落实执行,加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,我校认真学习上级下达的关于“小金库”文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,现把我校自查自纠工作情况汇报如下:

一、学校基本情况

勐海县打洛镇中学占地面积为27147平方米,建筑面积

12690平方米,其中:A级12690平方米,教学及辅助用房4815平方米,生活用房1539平方米,行政办公用房288平方米,其他用房1903方米。服务半径3850米,5个村委会,覆盖人口19043人,0-18岁人口 4980人。学校现有17个教学班,在校学生865人,其中住校生549人。教职工52人,其中:专任教师46人。

二、认真学习,提高认识

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

学校行政班子认真学习了教育局的通知后,充分认识到“小金库”、 “三公”经费及乱使用会议费培训费的违纪行为,都有损于教育的形象,有损于教师的形象,有损于党和政府的形象。

三、自查工作程序

治理“小金库”和规范教育经费工作,是推动教育事业持续、健康、协调发展的必然要求,是教育系统党风廉政建设的重要任务。这次检查很有必要也很重要,我校确实把治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上领导集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

因此,学校成立了以校长为组长的“小金库”、“三公”经费及会议费培训费自查领导小组,成员名单如下:

长:陈敦文(打洛镇中学校长) 副组长:何川江(打洛镇中学党支部书记)

廖兴海(打洛镇中学副校长)

员:陶泽明、刀波波、陈张涛、沈涛、周李宾 本次自查工作首先由各成员开展认真的自查自纠,将有关情况向分管人员汇报,分管人员在此期间要进行严格督查,然后由学校自查领导小组复查。清查结果在校教职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现,在公开栏上进行了公示

四、自查情况

1、我校严格遵守相关规定使用银行帐户,不存在违规私设银行帐户,对学校印鉴以及各种收付票据管理严格,做到领票必登,专人保管。

2、学校将所有资金纳入财务部门法定帐目核算。对于勤工俭学收取的承包费、橡胶款,及时开据了省财政厅制发的专用票据,并严格按照“收支两条线”的财务制度,按时上交了主管部门专户;对于收取的预算外资金和上级拨付的经费,学校及时入账,没有违反规定将上述费用用于为教师发放福利、津贴和奖金。

3、学校严格按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

4、学校“三公”经费2013年部门预算金额合计7.50万元,其中公务接待费预算金额为3.50万元,公务用车预算金额为4.00万元(其中公务用车运行维护费预算金额为4.00万元);2014年部门预算金额合计5.00万元,其中公务接待费预算金额为3.00万元,公务用车预算金额为2.00万元(其中公务用车运行维护费预算金额为2.00万元)。我校较去年预算金额都有所下降。

学校“三公”经费2013年实际支出金额合计1.86万元,其中公务接待费金额为0.86万元,公务用车预算金额为1.00万元(其中公务用车运行维护费预算金额为1.00万元);学校“三公”经费2014年实际支出金额合计1.50万元,其中公务接待费金额为0.63万元,公务用车预算金额为0.87万元(其中公务用车运行维护费预算金额为0.87万元)。2013年与2014年实际支出经费均在部门预算内,无超支现象。

5、学校为加强学校管理,通过培训、会议等方法提高学校管理人员及教师素质能力,2013年实际支出会议费1.76万元, 4

培训费2.45万元;2014年实际支出会议费2.41万元,培训费7.27万元。

6、公务接待费主要用于上级领导到我校检查指导工作时之用,保障上级部门的工作顺利开展;培训费主要用于教师外出各种业务知识培训支出,通过会议、培训等方法,学校取得显著成绩;会议费主要用于学校行政、教学业务等会议。

7、学校严格按照有关规定做好困难学生补助金的发放工作。

8、不存在其他违反国家法律、法规和政策的乱用经费行为。

五、一如既往,继续强化财务管理

今后,我校将继续认真贯彻落实上级有关精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,认真加以巩固,加强对学校广大教职工的思想教育,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事,使杜绝“小金库”、乱用“三公”经费及会议费培训费使用的管理。

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